为提升各子公司内控合规管理意识,强化子公司内控及风险管理能力,打造专业化的内控管理团队。沈鼓集团审计合规部于11月14日至16日组织举办了2022年度子公司内控管理工作训练营,集团下属各子公司主管副总及内控专员40多人参加了此次训练营。
本次训练营特邀上海立信锐思咨询公司石曼、陈皓两位老师主讲,采取教学与实操相结合的方式,以分组沙盘演练对抗的形式调动全员参与。学员们分组讨论、分工协作、群策群力,寻找解决问题的突破口及关键证据,以小组为单位上台汇报比拼,既丰富了培训内容、有效调动现场气氛,又寓教于乐,使每个学员在演练中潜移默化地感受风险与内控的具体涵义,实现了理论与实践并举,强化了互动性,充分调动了学员的积极性,取得了热烈的反响和卓越的成效。
培训最后,集团副总裁、首席财务官李绍国为获胜队伍颁发了证书,并提出了殷切期望,希望学员能够把学到的理论知识应用到实际工作中去,充分履行内控管理工作职责,切实提高各子公司的内控管理工作水平,保证企业的健康稳定发展,为集团上市打下坚实基础。
审计合规部后续将针对不同层级的员工组织开展各类内控合规培训工作,持续推进集团内控合规管理体系不断的完善,形成各类风险动态管控的长效机制,为集团经营的提质增效提供有力保障。