四、内部核查部门对本次发行项目的内部审核过程
(一)内部核查部门的成员构成
资本市场部为投资银行业务项目的质量控制部门,负责对公司投资银行业务项目进行内部核查。资本市场部目前拥有从业人员10 名,均具有多年的投资银行业务工作经验。
(二)现场检查次数及工作时间
资本市场部先后对本次发行项目进行了三次现场检查。
2008 年9 月8 日至9 月12 日,资本市场部成立工作小组,对本次发行项目进行了现场检查。工作小组听取了项目组关于项目现场工作的汇报,逐一检查了项目工作底稿,认真核查了本次公开发行股票并上市的整套申报材料,就部分重点问题与项目组、发行人及其他中介机构进行了进一步的核实确认。现场检查结束后,工作小组就现场检查结果出具了内部审核报告。
加09 年4 月9 日至2009 年4 月16 日,资本市场部工作小组对本次发行项目进行了第二次现场检查。工作小组认真听取了项目组关于反馈意见答复及补充年报材料工作的汇报,仔细阅读了反馈意见答复及其他申报材料,认真核查了项目工作底稿,就部分重点问题与企业及其他中介机构进行了进一步的核实确认,并出具了内部审核报告。
2010 年1 月26 日至2010 年1 月31 日,资本市场部工作小组对本次发行项3 一2 一10
目进行了第三次现场检查。工作小组认真听取了项目组关于审核意见的整改方案及补充年报材料工作的汇报,认真核查了项目工作底稿,就部分重点问题与企业及其他中介机构进行了进一步的核实确认,并出具了内部审核报告。五、内核委员会对本次发行项目的审核过程
(一)内核委员会成员构成
主任委员:郑万春
副主任委员:丁之锁、王小波
内部委员:郭芝海、裴云华、冉晓明、付巍、周黎明、司颖
外部委员:苏金其、范在峰、林义相、权忠光